মেনু নির্বাচন করুন

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাজেট ২য় খন্ড

                                                              ২য় খণ্ড ব্যয়

 

                        ব্যয়

পরবর্তী বৎসরের বাজেট

চলিত বৎসরের সংশোধিত বাজেট (টাকা

পূর্ববতী বৎসরের প্রকৃত (টাকা)

                                    ০১

 ০২

  ০৩

০৪

 

২০১২-২০১৩

২০১১-২০১২

২০১০-২০১১

ক) রাজস্ব

১। সংস্থাপন ব্যয়

(ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী

৩,৩০,০০০/=

৩,৩০,০০০/=

১,৪২,৬০০/=

(খ) কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা

২,৫৯,২৯৬/=

৩,৮৬,০৮৮/=

 

(গ) টেক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় ২০%

১,৩০,০০০/=

১,০০,০০০/=

১৩,৮৮৮/=

(ঘ) আনুসাংগিক

২০ ,০০০ /=   

২০, ০০০/=

 ৫,১০৩ /= 

(ঙ) ষ্টেশনারী

২৫, ০০০ /=  

২০, ০০০ /= 

 ২১,৮৩২/=

(চ) বিবিদ+ভ্যাট+ব্যাংক সাভিসচার্জ

১,৫০,০০০/=

 ১,০০,০০০ /= 

৬৬,৩৩৫ /=

খ)উন্নয়ন

(ক) কৃষি প্রকল্প ও সেচ

৯,০০,০০০/=

১০,০০,০০০/=

৪,৮৮,০৩০/=

(খ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রনালী ব্যবস্থা

 ৪,০০,০০০/=

 

৫,০০,০০০/=

 ২,৭৫,০০০/=

(গ) রাস্তা নির্মান/মেরামত

৩৫,৭৩,০০০/=

২৬,০০,০০০/=

৩৬,২৯,৮৪০/=

(ঘ) গৃহ নির্মান/ মেরামত

১০০,০০০/=

 ১,০০,০০০/=

-

(ঙ) শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়ন

 ৭,০০,০০০/=

৯,০০,০০০/=

২,৯৮,০০০/=

(চ) বাজেটের ২৫% উন্নয়ন

১,৬৮,০০০/=

১,৪৪,৪২২/=

-

গ)অন্যান্য

(ক) নিরীক্ষা ব্যয়

৫,০০০/=

৫,০০০/=

 -

(খ)  অন্যান্য

-

-

-

(গ) চেয়ারম্যান ও সচিবের ভ্রমণ ভাতা

১৫,০০০/=

১০,০০০/=

-

(ঘ) বিদ্যুৎবিল+যন্ত্রাংশ ক্রয়

১০,০০০/=

১০,০০০/=

-

(ঙ) ঝাড়ুদার বিল

৭,২০০/=

৭,২০০/=

-

(চ) অফিস সহকারীর বেতন

৩৬,০০০/=

৩৬,০০০/=

-

(ছ) তথ্য সেবা পরিচালনা ব্যয়

১,৭৫,০০০/=

১,৫০,০০০/=

-

(জ) ত্রান সামগ্রী পরিবহন

২০,০০০/=

২৫,০০০/=

-

(ঝ) আসবাব পত্র ক্রয় ও মেরামত

২০,০০০/=

২০,০০০/=

-

(ঞ) ছাপা খরচ

২৫,০০০/=

৩০,০০০/=

-

(ট) পানীয় জল আপ্যায়ন

১৪,০০০/=

১০,০০০/=

-

(ঠ) বিভিন্ন মিটিং এর আপ্যায়ন

১৫,০০০/=

৩০,০০০/=

 

                                                           সর্ব মোট

৭০,৯৭,৪৯৬/=

৬৫,৩৩,৭১০/=

৪৯,৪০,৬২৮/=